Данные, выделенные красным шрифтом необходимо заменить на свои. ИНН и КПП указывается согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
Обратите внимание, ИНН и КПП надо указать на каждой странице (вверху). Номер корректировки - 0.
Налоговый период (код) заполняется в соответствии с кодами, определяющими налоговый период, приведенными в инструкции Минфина по заполнению декларации:. 21 – I квартал;. 22 – II квартал;. 23 – III квартал;. 24 – IV квартал. Представляется в налоговый орган (код) - код налоговой куда вы подаете документы (У ИП это обычно первые четыре цифры ИНН).
- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (Форма по КНД Порядок заполнения раздела 1 декларации "Сумма налога, подлежащая.
- Инструкция заполнения Декларации по НДС. декабря 2, 2010 автор admin. 2.2. Порядок заполнения Декларации по НДС. Основанием для заполнения.
Инструкция о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам Налоговая декларация (расчет) по налогу на добавленную стоимость. Беларусь от 15 октября 2010 года "О республиканском бюджете на 2011. По налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения, Изменения, внесенные Приказом Минфина РФ от 21.04. 2010 N.
Код вида экономической деятельности ОКВЭД можно посмотреть в информационном письме об учете в статрегистре росстата. Если у вас нет этих данных можно воспользоваться интернет-ресурсом www.
okpo. ru. Далее заполняем страницу 2. По строке 010 отражается код ОКАТО.
Форма книги покупок установлена в приложении 19 к постановлению МНС РБ от 15.11. 2010 № 82. Порядок ее заполнения приведен в гл. 13 Инструкции.
Прописывается из формы Справочники/ Сведения об организации/ Для отчетов/ ОКАТО. В самом справочнике необходимо указать код согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. По строке 020 отражается код бюджетной классификации (КБК). который в программе прописан непосредственно в бланке на основании Федерального закона «О бюджетной классификации Российской Федерации». Так как декларация нулевая, оставьте остальные ячейки пустые. Не забудьте также на каждой странице поставить дату и подпись.
Сроки сдачи декларации НДС - не позднее 20-го числа того месяца, который следует за прошедшим кварталом. Например, декларацию за I квартал сдают не позднее 20 апреля, за II квартал - не позднее 20 июля и т. -непосредственно в налоговую (один экземпляр со штампом ФСС остается у вас на руках). -по почте ценным письмом с описью вложения (один экземпляр вы оставляете себе, к нему необходимо сохранить опись со штампом почты и почтовую квитанцию).
Если фирма не вела деятельность в инструкции по заполнению написано, что. Cкажите пож-ста форма декларации по НДС (№36н от 21.04. 2010 г.). Декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения " Опубликовано: 20 января 2010 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №5088. От 6.09. 2010, и Инструкцией о порядке заполнения накладной, будет служить подтверждением права отнесения НДС на зачет;.